审计处召开合同审计项目启动会
2025年8月15日,在1号行政楼403会议室召开合同专项审计项目启动会,会议由刘立善总会计师主持。合同审计涉及比重较高的院长办公室、财务与资产管理处、设备处、后勤保障处、科技处、GCP、基建处、信息中心、药剂科等相关部门人员参加,旨在明确审计安排、强化协作机制,确保审计工作顺利推进。
会上,审计处李春婷副处长简要介绍了审计前的准备工作及合同审计项目的具体实施方案。
与会人员针对合同审计过程中协作配合工作进行了深入交流和沟通。参会人员纷纷表示将积极配合审计,及时发现问题、规范业务流程。
刘立善总会计师就合同审计工作提出四点要求:一是要提高认识、积极配合,通过审计完善合同条款、加强内控、压实监管责任;二是要加强沟通协调、增强互信,确保材料及时、真实提供,审计组应与部门主要领导保持沟通,各部门须指定联络人保障工作畅通;三是要坚持即知即改,参照《合同管理专项审计指引》,及时借鉴兄弟医院经验,边审边改、规避风险;四是要抓好审计整改,建立问题与责任清单,及时反馈、落实整改,打通审计“最后一公里”。
本次合同专项审计工作的开展,将有力推动我院合同管理机制的优化与经济活动风险的防控,为医院高质量发展提供坚实保障。

上一篇:甘肃以制度创新推动领导干部规范用权[ 08-14 ]
下一篇:审计处召开风险评估、三产经济运行及财务收支审计发现问题反馈会[ 09-05 ]





甘公网安备 62010002000586号